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內部審計

我事物所充分利用國際性專門知識,可以在包括金融保險等行業的廣泛業界全方面為您提供內部審計服務。 內部審計功能應當不僅局限於監督及發現公司內部的不正及錯誤,更要能防患於未然。因此內部控制制度的構建顯得異常重要。 我事務所的註冊會計師,註冊內部審計師,註冊情報系統監查師等將為您在內部控制制度構建及實施運用等方面提供全方位的專業服務。
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內部審計的實施

- 我事務所將定期對內部控制制度進行評價,並對該制度建立的依據進行監查,不僅提出改善方案,而且將實施具體的審計業務, 及時發現公司內部不當事件的徵兆。委託第三者實施內部審計,不僅有利於防止公司內部不當行為的發生,更向股東證明經營者忠誠於公司的管理並對此有著高度的自信。
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專業諮詢與指導

- 為建立並維護有效的內部控制制度,需要通過現場訪談對現有的內部控制制度進行準確深入的瞭解。 我事務所將運用專業知識和系統的方法,幫助您設計有效的內部控制制度,將公司內部不當行為之風險降低到最小程度。
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內部審計報告提出

- 根據2002年美國通過的《薩班斯.奧克斯萊法案》的規定,所有美國上市公司的經營者都有義務提交內部審計報告。該報告包括以下兩方面內容:
(a) 經營者責任:表明經營者在建立並維護與財務報告有關的內部控制制度方面的責任;
(b) 有效性評估:在上市公司主體的財政年度末,對上述內部控制制度結構的合理性,實施程式的有效性進行評估。 我事務所針對以上兩方面均可提供相應服務
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海外內部審計支援

- 隨著《薩班斯.奧克斯萊法案》的實施,內部審計日益普及,海外內部審計支援隨之顯得尤為重要。當貴司海外母公司的內部審計員來日時,我事務所可幫助您克服語言障礙,彌補商務習慣,會計稅務處理等方面的差異,協助您的工作順利進行。 我們也提供針對《薩班斯.奧克斯萊法案》404條的內部審計之翻譯支援工作。
CDH Corporate Risk Management, Inc.
注:我事務所與CDH風險管理公司在業務方面進行了合作。CDH公司特長於內部審計業務,以芝加哥為根據地,在美國及亞太周邊的企業中享有盛譽。 近年來以日系企業為始發點,不斷加強與其他亞太地區企業的聯繫。在中國,馬來西亞,菲律賓等地也擁有合作夥伴。
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